关于四风隐形变异问题专项整治工作的自查报告
2024-12-16
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关于“四风”隐形变异问题专项整治工作的自查报告
根据《关于开展“四风”隐形变异问题专项整治工作的实施方案》的要求,我局对 201x 年
以来违规发放津贴补贴、奖金福利以及违规报销费用、违规私设“小金库”等问题进行了认真
自查,现将自查情况汇报如下:
一、自查情况
(一)发放津贴补贴、奖金福利问题。201x 年“超标准发放第一书记补贴”、“三招三
引”激励金等已全部收回。201x 年以来,我局严格执行上级有关规定,未自行新设项目或者继
续发放已经明令取消的津贴补贴;未超标准、超范围发放津贴补贴;未使用工会会费、福利费
及其他专项经费发放津贴补贴;未以“加班补助”方式突击发放补贴;未借招商引资、重大节
庆活动、征地拆迁、考核评比之名,自设误餐补贴、燃油补贴、加班补助、下乡补助等名目变
相发放津贴福利等。
(二)报销费用问题。201x 年以来,我局未以填写虚假工作函、开具虚假发票、制作虚假
工资发放表等方式,套取经费报销相关费用;未以学习了培训、招商、党性教育等名义擅自到
景点旅游并报销相关费用;未规避“一事一结”,采取阶段性合并结账,每半年甚至每一年结
算一次,导致监管部门难以核对支出明细清单;未将开支较大的单次接待,化整为零分批次报
销;未将接待支出转移到下属企事业单位,或由管理服务对象出面买单等问题。
(三)私设“小金库”问题。我局未以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;未用
资产处置、出租收入设立“小金库”;未以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金
设立“小金库”;未以虚报印刷费等名义虚列支出转出资金设立“小金库”;未以赞助、捐赠
等名义私设账目、账外有账,甚至不惜以个人名义为单位资金开设银行账户,用于单位违规公
务消费等问题。
二、存在的问题
1、内控制度建设有待加强。干部职工对内控的内涵和必要性了解不深入,内控管理尚有薄
弱之处,有待进一步完善。部分科室在财务报销、资产管理等方面存在制度执行不到位的情
况,需要进一步加强培训和监督,确保各项内控制度落实到位。
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