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党委书记在2025年联社审计模型分析暨审计整改工作推进会上的讲话 提纲

  提纲:党委书记在2025年XX联社审计模型分析暨审计整改工作推进会上的讲话

  一、深化认知,明晰审计工作重要意义

  ● 强化风险防控,筑牢安全屏障

  ○ 审计作为“体检仪”,精准探测潜在风险点

  ○ 调整和完善风险防控策略,优化制度流程,提升风险意识

  ○ 确保资产质量,维护资产的安全与完整

  ● 提升运营效能,助力稳健发展

  ○ 分析评估成本效益,合理调整资源分配,提高资源利用效率

  ○ 梳理和审查业务流程,简化手续,降低运营成本

  ○ 确保战略执行一致,及时纠正偏差,推动战略目标实现

  ● 维护合规经营,树立良好形象

  ○ 确保每一项经营行为合法合规,避免法律制裁和监管处罚

  ○ 完善内部管理制度,提高管理规范化水平

  ○ 提升社会形象和公信力,增强市场竞争力

  二、剖析现状,正视审计工作现存问题

  ● 审计模型应用不足

  ○ 模型设计未能充分考虑业务复杂性和多样性

  ○ 数据质量问题影响模型分析结果

  ○ 审计人员对模型的理解和应用能力不足

  ● 审计整改落实不到位

  ○ 整改措施缺乏针对性和可操作性,问题反复出现

  ○ 整改进度跟踪机制不健全,监督评估手段不足

  ○ 部门间协调沟通不畅,影响整改进度

  ● 内部控制体系有待完善

  ○ 制度建设不完善,存在制度空白或衔接不紧密

  ○ 内部控制执行力度不足,部分制度流于形式

  ○ 监督和评价机制不健全,违规行为未能及时发现和纠正

  三、多措并举,全面提升审计工作水平

  ● 加强审计模型建设

  ○ 优化模型设计,确保全面准确反映业务实质

  ○ 提高数据质量,建立数据质量管控机制

  ○ 提升人员素质,加大培训力度,引入外部专家和技术力量

  ● 强化审计整改落实

  ○ 制定有针对性的整改措施,确保可操作性和实效性

  ○ 加强整改进度跟踪,建立整改台账,定期检查进展

  ○ 强化整改监督评估,严肃问责整改不力单位和个人

  ○ 加强跨部门协作,形成整改工作合力

  ● 完善内部控制体系

  ○ 完善制度建设,确保制度系统性和完整性

  ○ 强化制度执行,加强对员工的教育培训

  ○ 健全监督机制,及时发现和纠正违规行为

  ○ 完善评价机制,定期评估内部控制有效性

  四、凝心聚力,推动审计工作再上新台阶

  ● 提高认识,增强责任感

  ○ 认识到审计工作的重要意义,增强责任感和使命感

  ○ 加强组织领导,成立专门领导小组,统筹协调审计工作

  ○ 建立健全审计工作责任制,纳入绩效考核体系

  ● 创新方式,提升审计效能

  ○ 探索智能化审计,开发智能化审计工具

  ○ 推行审计信息化,实现审计信息实时共享和动态管理

  ○ 实施联合审计,发挥内外部优势

  ○ 开展专项审计,深入查找问题,提出改进建议

  ● 以人为本,打造高素质审计队伍

  ○ 加强教育培训,提升审计人员的专业素养和业务能力

  ○ 引进高端人才,充实审计队伍

  ○ 优化人才结构,培养复合型审计人才

  ○ 关心关爱审计人员,建立健全激励机制

  结语

  ○ 审计工作对于XX联社的稳健发展至关重要,要以此次会议为契机,统一思想,扎实推进审计工作,确保各项工作任务落到实处,为XX联社的高质量发展作出新的更大贡献。


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